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水利部召开2024年水利部内部审计负责人会议
2024-03-29 15:56  
            3月28日,水利部以视频形式召开水利部内部审计负责人会议,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实习近平总书记治水思路和关于治水重要论述精神以及关于审计工作的重要指示批示精神,全面贯彻2024年全国水利工作会议和水利部内部审计工作领导小组会议精神,总结、交流2023年水利部内部审计工作,安排部署2024年内部审计重点工作。

会议指出,2023年,水利部内部审计工作认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,按照部党组部署要求,全面建立内部集中联合审计机制,实现了内部审计工作结构重组、力量重构;紧扣重点领域、重大事项、关键环节,对部直属单位全覆盖开展审计监督,审计项目类别进一步拓展;对上一年度内部审计整改情况开展“回头看”,建立审计问题整改台账、督促整改机制,内部审计工作成效明显。

会议强调,推动新阶段水利高质量发展的任务更加繁重,迫切需要以有力有效的审计监督保障水利工程安全、资金安全、干部安全。水利部各级内部审计部门要深刻领会党中央赋予审计工作的新使命新期望,充分认识内部审计工作面临的新形势,准确把握做好当前内部审计工作的新要求,积极主动高效开展内部审计监督,坚持审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体推进,不断开创水利部内部审计工作新局面。

会议要求,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻二十届中央审计委员会第一次会议精神,坚持党对审计工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,立足经济监督,聚焦主责主业,认真开展2024年水利部内部集中联合审计,做到应审尽审、凡审必严、严肃问责,形成常态化、动态化震慑;要强化成果运用,增强内部审计严肃性权威性;要加强能力建设,着力打造水利经济监督“特种部队”,以有力有效的内部审计监督保障新阶段水利高质量发展。

部直属各单位分管内部审计工作的负责同志参加会议。长江水利委员会、黄河水利委员会、淮河水利委员会、松辽水利委员会、综合事业局、南京水利科学研究院单位作交流发言。

责编:田枞

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