为进一步加强内部控制,规范部机关业务委托合同管理工作,部机关组织各司局对业务委托合同有关工作进行了安排布置。财务司通报了部机关2020年合同管理情况,对做好2021年合同管理工作做出了安排,审计室就合同审签中需要重点关注的事项进行了说明。
部机关各司局综合部门负责人、具体经办人参加。
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